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中國三峽集團(tuán)召開審計工作會 盧純提出十大要求

2017-09-08 15:19:07 三峽集團(tuán)   點擊量: 評論 (0)
9月5日,中國三峽集團(tuán)在京召開內(nèi)部審計工作會。中國三峽集團(tuán)董事長、黨組書記盧純出席會議并作重要講話,總經(jīng)理、黨組副書記王琳主持會議并講話。國資委派駐中國三峽集團(tuán)監(jiān)事會監(jiān)事趙志德、中國三峽集團(tuán)外部董事

9月5日,中國三峽集團(tuán)在京召開內(nèi)部審計工作會。中國三峽集團(tuán)董事長、黨組書記盧純出席會議并作重要講話,總經(jīng)理、黨組副書記王琳主持會議并講話。
 
國資委派駐中國三峽集團(tuán)監(jiān)事會監(jiān)事趙志德、中國三峽集團(tuán)外部董事王志森,黨組副書記、副總經(jīng)理林初學(xué),黨組成員、副總經(jīng)理畢亞雄,沙先華,張誠,黨組成員、總會計師楊亞出席會議。
 
會議聽取了題為《務(wù)實盡責(zé)開拓進(jìn)取為公司健康發(fā)展不懈努力》的內(nèi)部審計工作報告。報告總結(jié)了近年來中國三峽集團(tuán)內(nèi)部審計工作情況,分析了當(dāng)前內(nèi)部審計面臨的形勢和任務(wù),并就下一步做好內(nèi)部審計工作提出了工作建議。
 
盧純
 
充分肯定近年來集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作取得的巨大成績和顯著成效。盧純指出,此次會議是在黨中央、國務(wù)院持續(xù)深化國有企業(yè)改革,不斷要求加強國資國企監(jiān)管,防止國有資產(chǎn)流失的背景下召開的一次會議,是在集團(tuán)公司站到新的歷史起點上、改革發(fā)展到新階段召開的一次會議,是面對錯綜復(fù)雜的內(nèi)外形勢和風(fēng)險挑戰(zhàn),亟需內(nèi)部審計發(fā)揮更大作用的情況下召開的一次會議,是貫徹落實集團(tuán)公司黨組關(guān)于內(nèi)部審計管理體制機制重大決策部署的一次會議,對集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作有著重要意義。
 
盧純指出
 
當(dāng)前中國三峽集團(tuán)要堅決落實黨中央、國務(wù)院對集團(tuán)公司改革發(fā)展做出的新部署,落實國資國企改革的新要求,在加快推進(jìn)能源革命中要有新作為,在長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)中要承擔(dān)新使命,在“一帶一路”建設(shè)中要抓住新機遇,在助力脫貧攻堅戰(zhàn)略中要有新?lián)?dāng)。為了牢牢把握大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,推動集團(tuán)公司的新一輪科學(xué)發(fā)展,打造基業(yè)長青的“百年老店”,就要把防風(fēng)險同穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生擺在同等重要位置,把內(nèi)部審計工作提高到一個新的高度。
 
盧純強調(diào)
 
要從十個方面來進(jìn)一步加強中國三峽集團(tuán)的內(nèi)部審計工作:
 
1要充分認(rèn)識內(nèi)部審計工作的重大意義;
 
2要加強組織領(lǐng)導(dǎo),為內(nèi)部審計工作的開展提供保障;
 
3要建立“總部統(tǒng)領(lǐng)、分級負(fù)責(zé)”的內(nèi)部審計管控體系;
 
4要進(jìn)一步突出內(nèi)部審計工作五個方面的重點任務(wù),即著力實施重大投資建設(shè)工程項目審計、分級實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋、常態(tài)化開展境外業(yè)務(wù)審計、全面深入開展內(nèi)部控制評價、加強專項審計;
 
5要完善組織機構(gòu)建設(shè),配備與管理需要相適應(yīng)的審計力量;
 
6要培養(yǎng)一支忠誠干凈、盡責(zé)擔(dān)當(dāng)?shù)膬?nèi)部審計隊伍;
 
7要確保實現(xiàn)三峽集團(tuán)內(nèi)部審計監(jiān)督的全面覆蓋、不留死角;
 
8要主動做好審計配合工作,提高審計工作效率;
 
9要嚴(yán)肅認(rèn)真做好審計問題的整改落實,建立長效機制;
 
10要盡快建立責(zé)任追究機制,落實國有資本保值增值責(zé)任。
 
王琳指出
 
要盡快落實盧純董事長的講話精神,并提出了四條具體意見:
 
1要提高風(fēng)險意識,把內(nèi)部審計作為防風(fēng)險的重要抓手,發(fā)揮好內(nèi)部審計在促進(jìn)戰(zhàn)略執(zhí)行落地、全面提質(zhì)增效、重要崗位權(quán)力約束、依法合規(guī)經(jīng)營和重大風(fēng)險識別與防范等方面的作用;
 
2各子企業(yè)的董事會及經(jīng)營班子要加強內(nèi)部審計的組織領(lǐng)導(dǎo),切實落實在機構(gòu)建設(shè)、人員配備、職責(zé)履行、資源保障、整改問責(zé)落實和機制完善等方面的主體責(zé)任,各被審計對象要切實落實對主動配合審計、提供真實完整審計資料、認(rèn)真整改問題和建立長效機制等方面的主體責(zé)任;
 
3集團(tuán)總部和子企業(yè)要各負(fù)其責(zé),進(jìn)一步拓展審計范圍,努力實現(xiàn)審計對象、審計內(nèi)容、審計期間的全面覆蓋;
 
4在全覆蓋的基礎(chǔ)上進(jìn)一步突出審計重點,針對生產(chǎn)經(jīng)營重點領(lǐng)域、問題多發(fā)領(lǐng)域和重大風(fēng)險領(lǐng)域,聚焦權(quán)力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集的部門和崗位,深入開展工作,把問題查深查透,有效防范風(fēng)險。
 
中國三峽集團(tuán)總師、總助、專業(yè)總師、副總師、總監(jiān),各部門、各單位主要負(fù)責(zé)人及分管內(nèi)部審計工作負(fù)責(zé)人參加會議,集團(tuán)公司各分支機構(gòu)在分會場參加會議。
 
原標(biāo)題:中國三峽集團(tuán)召開審計工作會
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責(zé)任編輯:lixin

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